邵阳县| 章丘| 抚顺市| 镇平| 海丰| 九寨沟| 甘孜| 利津| 云集镇| 井冈山| 安县| 漳县| 鄯善| 沙洋| 林周| 镇原| 怀仁| 武清| 宣恩| 昌江| 东山| 涪陵| 兰坪| 都兰| 陕西| 高唐| 象州| 南通| 让胡路| 盐田| 义县| 海淀| 三门| 漳平| 荔浦| 湘东| 洱源| 阜康| 三原| 饶阳| 苏尼特左旗| 南阳| 织金| 临淄| 阿城| 民勤| 新龙| 江夏| 新宁| 古蔺| 名山| 长乐| 冀州| 衡阳市| 沿河| 普兰店| 比如| 谢通门| 东营| 平顺| 泾阳| 上街| 会同| 岫岩| 长沙| 八宿| 南城| 宁蒗| 临颍| 临潼| 恩施| 资源| 无棣| 忻州| 嘉峪关| 户县| 峡江| 汕头| 西吉| 乐陵| 横县| 图们| 巴马| 兴国| 波密| 寒亭| 肇东| 武夷山| 洱源| 乌什| 鄂州| 石楼| 肇东| 瓯海| 星子| 鄂州| 克拉玛依| 潮州| 广元| 恩施| 茶陵| 珠穆朗玛峰| 蓬安| 涪陵| 璧山| 南山| 漳平| 济宁| 镇江| 华山| 泸州| 庆云| 翁牛特旗| 绩溪| 福鼎| 湟源| 临县| 京山| 西平| 南票| 独山子| 泽州| 惠山| 新平| 开封县| 康马| 太仆寺旗| 南昌市| 乌当| 肃宁| 阿克陶| 米易| 海门| 金秀| 河口| 章丘| 达日| 宁波| 于田| 汉阳| 马边| 巫山| 潼关| 泊头| 修水| 巫溪| 连山| 汉南| 洪洞| 枝江| 昆明| 凤县| 定远| 奈曼旗| 藁城| 琼山| 梧州| 长沙| 崇明| 恩施| 广饶| 芒康| 任丘| 易县| 遂昌| 横山| 夏河| 青田| 噶尔| 威远| 巨野| 洛扎| 钟山| 呼图壁| 水富| 修文| 杂多| 汉阳| 贺州| 津市| 蕲春| 呼玛| 淄博| 芜湖县| 宣城| 眉山| 亳州| 宜兴| 罗城| 自贡| 仁怀| 郧县| 原平| 曹县| 岳阳市| 北川| 凤城| 新野| 桦南| 宜良| 陵水| 扶余| 兰州| 修水| 寻乌| 汉阳| 金口河| 思茅| 张家口| 金门| 临清| 高唐| 延津| 思茅| 弓长岭| 敦煌| 镇坪| 花溪| 铁山港| 陵县| 石景山| 鹤峰| 卫辉| 英山| 德庆| 肥西| 丰镇| 府谷| 玉田| 襄阳| 奈曼旗| 榕江| 大城| 临洮| 台州| 鹤峰| 密山| 平罗| 沙雅| 铜川| 常州| 邵阳市| 于田| 四会| 喀什| 柘城| 南票| 昆山| 白河| 加查| 什邡| 铜山| 科尔沁右翼前旗| 黄石| 怀安| 贵溪| 志丹| 仪陇| 蒲县| 南乐| 余江| 中方| 电白| 龙门| 澳门大发888赌场网站

南阳日报社2017年度部门决算

发布时间:2018-12-18

  

目  录
第一部分  南阳日报社概况

  1. 部门职责
  2. 机构设置

第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分  名词解释


第一部分

南阳日报社概况

一、部门职责

南阳日报社部门职责为传播新闻和其他信息,促进南阳社会经济文化发展。业务范围为《南阳日报》出版,南阳新闻网发布,新闻研究,报业经营管理。《南阳日报》是河南省最早创刊的党委机关报之一,创刊于2018-12-18,1982年7月复刊。南阳日报创刊60年来,特别是改革开放以来,坚持“三贴近”方针,与时俱进,改革创新,努力探索新新形势下地市级党委机关报发展的新路子,取得了显著的成效。目前,南阳日报在全省市级党报中以其办报质量较高,内部管理科学严格规范,报纸覆盖面大,影响范围大而具有较高的知名度。其报纸等级、报纸发行、经营收入、技术装备、编校质量、印刷质量等项行业指标上,均居全省同级报纸前列。

二、机构设置

南阳日报社为独立核算机构,无二级预算单位,本部门决算表为本级决算。单位内部设办公室、财务部、人力资源部、广告部、以及其它相关业务科室。


第二部分

2017年度部门决算表

点击查看大图

点击查看大图

点击查看大图

点击查看大图

点击查看大图

点击查看大图

点击查看大图

点击查看大图

  
  第三部分
  
  2017年度部门决算情况说明
  
  一、收入支出决算总体情况说明
  
  2017年度收、支总计均为3,857.50万元。与2016年相比,收、支总计各减少1,080.00万元,下降21.87%。主要原因是广告收入大幅减少。
  
  二、收入决算情况说明
  
  2017 年度收入合计3,857.50万元,其中:财政拨款收入 3,857.50万元,占100.00%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 0.00万元,占0.00%。
  
  三、支出决算情况说明
  
  2017 年度支出合计3,857.50万元,其中:基本支出1,829.00万元,占47.41%;项目支出2,028.50万元,占 52.59%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%。
  
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  
  2017 年财政拨款收、支总计均为3,857.50万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加3,775.00万元,增长4,575.76%。主要原因是2016年决算报表收支情况反映在事业收入和支出中,未反映在财政拨款收支项目中,2017年对于此种填列方式予以更正,从而造成与2017年相比差额大,实际情况为2016年收、支总计均为4937.5万,于2016年相比,收入支出各下降21.87%。
  
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  
(一)总体情况。

  2017 年一般公共预算财政拨款支出3,857.50万元,占支出合计的 100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,775.00万 元,增长4,575.76%。变动的主要原因是2016年支出决算未反映在一般公共预算财政拨款项目中,只反映在基本支出和项目支出表中,造成差额大,实际情况为2016年支出4937.5万,于2016年相比支出下降21.87%。
  
(一)总体情况。

  2017 年一般公共预算财政拨款支出3,857.50万元,占支出合计的 100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,775.00万 元,增长4,575.76%。变动的主要原因是2016年支出决算未反映在一般公共预算财政拨款项目中,只反映在基本支出和项目支出表中,造成差额大,实际情况为2016年支出4937.5万,于2016年相比支出下降21.87%。
  
(二)结构情况。

  2017 年度一般公共预算财政拨款支出3,857.50万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出0.00万元,占0.00%;外交(类)支出 0.00万元,占0.00%;国防(类)支出 0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出 0.00万元,占0.00%;教育(类)支出 29.18万元,占0.76%;科学技术(类)支出 0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出 3,583.67万元,占92.90%;社会保障和就业(类)支出 233.05万元,占6.04%;医疗卫生和计划生育(类)支出 11.60万元,占0.30%;节能环保(类)支出 0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出 0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出 0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出 0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;金融(类)支出 0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出 0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%;其他(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占0.00%。
  
(三)具体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,232.50万元,支出决算为 3,857.50万元,完成年初预算的73.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:广告收入大幅减少,支出相应大幅缩减。
其中:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
  
  六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  
  2017 年一般公共预算财政拨款基本支出1,829.00万元。与2016年相 比,增加1,829.00万元,增长0.00%。其中:人员经费1,746.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资;公用经费82.10 万元,主要包括:办公费。
  
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  
  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为91.00万元,支出决算为 79.58万元,完成预算的87.45%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻中央、省、市厉行节约的各项要求,进一步严格控制“三公经费”开支。


(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算50.70万元,占 63.72%,完成预算的99.42%;公务接待费支出决算 28.87万元,占36.28%,完成预算的72.19%。 具体情况如下:
1. 因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排河南省南阳市日报社因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:
会议支出0万元,出国谈判、工作磋商支出0万元,境外业务培训支出支出0万元,因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%。

2.公务用车购置及运行费支出50.70万元。其中:
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行支出50.70万元。主要用于一般车辆、广告运营车、运报车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为17辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.3万元,下降0.5%,主要原因是严格控制公务用车运行支出。

3.公务接待费支出28.87万元。其中:
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出28.87万元,主要用于接待国内各地报业、报协交流团体,广告经营客户等。
公务接待费支出决算比2016年度实际增加5.87万元,增长25%,主要原因是1、2017年结算上年公务接待费5.8万元,2、2017年接待各报业团体,广告经营客户略有增加。
河南省南阳市日报社2017年度共接待国内来访团组186个、来访人员1,500人次(不包括陪同人员)。


八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,南阳日报社对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目19个,二级项目0个,共涉及预算资金2028.5万元,自评覆盖率达到100%。 


(二)项目绩效自评结果。

 南阳日报社在2017年度部门决算中增加“刊发公益广告成本”“综合性新闻策划费”等四个项目绩效评价结果。根据2017年年初设定的绩效目标,这四个项目自评得分为100分。进一步丰富出版内容,提高读者满意度,通过对社会真善美的颂扬和对现实问题的批评及纠正,从而达到引导、教育、启迪民众的作用,体现党报的主导性。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出0.00万元,较2016年度 增加0.00万元,增长0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末,河南省南阳市日报社共有车辆17辆,其中:一般公务用车17辆(一般用车7辆,发行部经营用车及运报车3辆,广告部经营用车3辆,采访部门经营用车4辆)、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。




第四部分

名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

  技术推广合作   QQ:283252757 69500676
太行街道 知春里 羊楼司镇 鹿厂镇 柴棚
苏家塔 红花坡 围梓寨 阜新路 四明镇
澳门葡京娱乐平台 真人赌场网址 澳门威尼斯人官网 新濠天地网站 ag电子游戏试玩
明升官网 葡京赌场注册 澳门大富豪官网游戏 庄闲游戏网 澳门永利官网
澳门大发888赌场网址 澳门网络赌场官网 澳门威尼斯人网站 澳门大发888赌场注册 澳门美高梅娱乐
澳门威尼斯人官网 澳门百老汇游戏官网 澳门新濠天地赌场 澳门葡京网上赌场 美高梅官网